| 612.0 | ||
| Liechtensteinisches Landesgesetzblatt | ||
| Jahrgang 2014 | Nr. 321 | ausgegeben am 5. Dezember 2014 |
|
Erfolgsrechnung
| |||
|
Konto
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
|
011
|
Landtag
| ||
|
011.300.00
|
Taggelder
|
1'589'000
| |
|
011.301.00
|
Gehälter
|
761'000
| |
|
011.303.01
|
Sozialbeiträge Taggelder
|
95'000
| |
|
011.303.02
|
Sozialbeiträge Parlamentsdienst
|
175'000
| |
|
011.309.00
|
Aus- und Weiterbildung
|
9'000
| |
|
011.309.01
|
Sonstiger Personalaufwand
|
15'000
| |
|
011.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
66'000
| |
|
011.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
2'000
| |
|
011.315.00
|
Betriebskosten Informatik Landtag
|
112'000
| |
|
011.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
187'000
| |
|
011.318.00
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
247'000
| |
|
011.318.01
|
Sonderaufgaben, Experten und Gutachten
|
70'000
| |
|
011.318.02
|
Ombudsstelle
|
59'000
| |
|
011.365.00
|
Beiträge an politische Parteien
|
1'095'000
| |
|
011.367.01
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
26'000
| |
|
Total Landtag
|
4'508'000
|
0
|
|
|
012
|
Regierung
| ||
|
012.300.01
|
Gehälter Regierungsmitglieder
|
1'495'000
| |
|
012.300.02
|
Kommissionen
|
450'000
| |
|
012.300.03
|
Beschwerdekommission
|
287'000
| |
|
012.301.00
|
Gehälter Regierungsmitarbeiter
|
4'222'000
| |
|
012.303.00
|
Sozialbeiträge Regierungsmitarbeiter
|
971'000
| |
|
012.303.02
|
Sozialbeiträge Regierungsmitglieder
|
344'000
| |
|
012.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
153'000
| |
|
012.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
670'000
| |
|
012.318.03
|
Experten, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit
|
3'700'000
| |
|
012.318.04
|
Experten, Öffentlichkeitsarbeit Finanzplatzentwicklung
|
800'000
| |
|
012.318.06
|
Historikerkommission FL - Tschechien
|
15'000
| |
|
012.318.07
|
Regierungsprogramm
|
60'000
| |
|
012.318.08
|
Finanzmarktregulierung
|
500'000
| |
|
012.318.09
|
Prüfungsausschuss AHG-UK
|
250'000
| |
|
012.436.00
|
Rückerstattung Prüfungsaufwand AHG-UK
|
125'000
|
|
|
Total Regierung
|
13'917'000
|
125'000
|
|
|
015
|
Stabsstelle EWR
| ||
|
015.301.00
|
Gehälter
|
940'000
| |
|
015.303.01
|
Sozialbeiträge
|
216'000
| |
|
015.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
29'000
| |
|
015.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
77'000
| |
|
015.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
4'000
|
|
|
Total Stabsstelle EWR
|
1'262'000
|
4'000
|
|
|
Konto
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
|
019
|
Stabsstelle Regierungssekretär
| ||
|
019.301.00
|
Gehälter
|
2'524'000
| |
|
019.303.01
|
Sozialbeiträge
|
581'000
| |
|
019.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
95'000
| |
|
019.310.01
|
Wahlen und Abstimmungen
|
90'000
| |
|
019.313.00
|
Betrieb und Unterhalt Regierungswagen
|
30'000
| |
|
019.317.01
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
64'000
| |
|
019.317.03
|
Ankauf von Geschenken, Fahnen
|
38'000
| |
|
019.318.00
|
Information und Kommunikation
|
915'000
| |
|
019.365.00
|
Interregprojekte/Bodenseekonferenz
|
280'000
| |
|
019.431.01
|
Stempel- und Verwaltungsgebühren
|
646'000
|
|
|
019.435.00
|
Verkauf von Gesetzblättern und Drucksachen
|
4'000
|
|
|
Total Stabsstelle Regierungssekretär
|
4'617'000
|
650'000
|
|
|
020
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
|
020.301.01
|
Gehälter
|
3'214'000
| |
|
020.301.05
|
Pauschalreduktion Gehälter
|
- 2'000'000
| |
|
020.303.01
|
Sozialbeiträge
|
649'000
| |
|
020.303.05
|
Pauschalreduktion Sozialbeiträge
|
- 460'000
| |
|
020.309.00
|
Betrieb Kindertagesstätte Landesverwaltung
|
165'000
| |
|
020.310.01
|
Telekommunikationsaufwendungen
|
1'000'000
| |
|
020.310.02
|
Veröff. Gerichtsentscheide (LES, Anonymisierungen)
|
100'000
| |
|
020.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
450'000
| |
|
020.317.02
|
Veranstaltungen und Repräsentationen
|
1'310'000
| |
|
020.317.08
|
Gastland OLMA 2016
|
200'000
| |
|
020.319.02
|
Vertretungskosten zu Lasten des Landes
|
10'000
| |
|
020.366.00
|
Verfahrenshilfe in Verwaltungssachen
|
135'000
| |
|
020.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
60'000
| |
|
020.436.01
|
Provisionen Flug- und Bahnreisen
|
5'000
|
|
|
Total Allgemeine Verwaltung
|
4'833'000
|
5'000
|
|
|
022
|
Landeskasse
| ||
|
022.301.00
|
Gehälter
|
701'000
| |
|
022.303.01
|
Sozialbeiträge
|
161'000
| |
|
022.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
10'000
| |
|
Total Landeskasse
|
872'000
|
0
|
|
|
023
|
Steuerverwaltung
| ||
|
023.301.00
|
Gehälter
|
5'972'000
| |
|
023.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'374'000
| |
|
023.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
168'000
| |
|
023.310.01
|
Aufwendungen für Amtshilfe
|
20'000
| |
|
023.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
81'000
| |
|
023.318.00
|
Eidg. Steuerverwaltung/Mitwirkung Stempelabgaben
|
440'000
| |
|
023.430.00
|
Gründungsabgabe
|
120'000
|
|
|
023.431.01
|
Verwaltungsgebühren und Ordnungsbussen
|
800'000
|
|
|
023.436.00
|
Einbehalt Zinsbesteuerungsanteil
|
3'200'000
|
|
|
023.436.01
|
Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen
|
100'000
|
|
|
Total Steuerverwaltung
|
8'055'000
|
4'220'000
|
|
|
024
|
Amt für Personal und Organisation
| ||
|
024.301.00
|
Gehälter
|
1'876'000
| |
|
024.301.01
|
Gehälter Lehrlinge
|
330'000
| |
|
024.303.01
|
Sozialbeiträge
|
431'000
| |
|
024.303.02
|
Sozialbeiträge Lehrlinge
|
43'000
| |
|
024.309.01
|
Weiterbildung
|
890'000
| |
|
024.309.02
|
Rekrutierungskosten
|
126'000
| |
|
024.309.03
|
Sonstiger Personalaufwand
|
226'000
| |
|
024.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
32'000
| |
|
024.315.01
|
Betrieb Zeit- und Zutrittssysteme
|
20'000
| |
|
024.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
8'000
| |
|
024.317.02
|
Veranstaltungen Gesamtverwaltung
|
170'000
| |
|
024.318.00
|
Organisation
|
245'000
| |
|
Total Amt für Personal und Organisation
|
4'397'000
|
0
|
|
|
025
|
Amt für Informatik
| ||
|
025.301.00
|
Gehälter
|
4'368'000
| |
|
025.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'005'000
| |
|
025.310.00
|
Materialaufwand
|
200'000
| |
|
025.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
24'000
| |
|
025.311.00
|
Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen
|
3'800'000
| |
|
025.315.00
|
Betriebskosten Informatik
|
4'150'000
| |
|
025.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
37'000
| |
|
Total Amt für Informatik
|
13'584'000
|
0
|
|
|
028
|
Amt für Bau und Infrastruktur
| ||
|
028.301.00
|
Gehälter
|
3'237'000
| |
|
028.303.01
|
Sozialbeiträge
|
745'000
| |
|
028.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
69'000
| |
|
028.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
119'000
| |
|
028.318.02
|
Baurecht, Baupolizei, Brandschutz
|
100'000
| |
|
028.318.03
|
Genereller Hochbauplanungskredit
|
150'000
| |
|
028.318.04
|
Liegenschaftsschätzungen
|
40'000
| |
|
028.318.06
|
Untersuchungen/Strategien zur Landesentwicklung
|
125'000
| |
|
028.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
90'000
| |
|
028.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
400'000
|
|
|
028.435.00
|
Verkauf Drucksachen
|
10'000
|
|
|
028.436.00
|
Energiekontrollen und -gebühren
|
25'000
|
|
|
Total Amt für Bau und Infrastruktur
|
4'675'000
|
435'000
|
|
|
029
|
Stabsstelle für Chancengleichheit
| ||
|
029.300.01
|
Gleichberechtigungskommission
|
15'000
| |
|
029.301.00
|
Gehälter
|
185'000
| |
|
029.303.01
|
Sozialbeiträge
|
43'000
| |
|
029.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
6'000
| |
|
029.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
2'000
| |
|
029.318.00
|
Projekte, Öffentlichkeitsarbeit
|
200'000
| |
|
029.365.00
|
Finanzhilfen GLG
|
20'000
| |
|
Total Stabsstelle für Chancengleichheit
|
471'000
|
0
|
|
|
030
|
Leistungen an Pensionierte
| ||
|
030.307.02
|
Pensionen Magistraten
|
198'000
| |
|
030.307.04
|
Frühzeitige Pensionierung
|
662'000
| |
|
Total Leistungen an Pensionierte
|
860'000
|
0
|
|
|
041
|
Stabsstelle Rechtsdienst
| ||
|
041.301.00
|
Gehälter
|
1'306'000
| |
|
041.303.01
|
Sozialbeiträge
|
300'000
| |
|
041.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
27'000
| |
|
041.310.01
|
Gesetzblätter, Nachdrucke, Textausgaben
|
90'000
| |
|
041.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
8'000
| |
|
041.318.00
|
Syst. Gesetzessammlung (LR), Rechtsdatenbanken
|
203'000
| |
|
Total Stabsstelle Rechtsdienst
|
1'934'000
|
0
|
|
|
043
|
Finanzkontrolle/Finanzaufsicht
| ||
|
043.301.01
|
Gehälter
|
715'000
| |
|
043.303.01
|
Sozialbeiträge
|
165'000
| |
|
043.309.00
|
Aus- und Weiterbildung
|
9'000
| |
|
043.309.01
|
Sonstiger Personalaufwand
|
5'000
| |
|
043.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
7'000
| |
|
043.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
20'000
| |
|
043.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
8'000
| |
|
043.318.00
|
Beizug von Sachverständigen und Revisionsges.
|
320'000
| |
|
043.367.00
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
3'000
| |
|
043.434.00
|
Verrechnete Revisionsdienstleistungen
|
20'000
|
|
|
Total Finanzkontrolle/Finanzaufsicht
|
1'252'000
|
20'000
|
|
|
045
|
Stabsstelle Finanzen
| ||
|
045.301.00
|
Gehälter
|
538'000
| |
|
045.303.01
|
Sozialbeiträge
|
124'000
| |
|
045.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
4'000
| |
|
045.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
1'000
| |
|
Total Stabsstelle Finanzen
|
667'000
|
0
|
|
|
046
|
Amt für Statistik
| ||
|
046.301.00
|
Gehälter
|
1'008'000
| |
|
046.303.01
|
Sozialbeiträge
|
232'000
| |
|
046.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
17'000
| |
|
046.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
24'000
| |
|
046.318.00
|
Statistische Arbeiten
|
168'000
| |
|
046.435.00
|
Verkauf Publikationen
|
9'000
|
|
|
Total Amt für Statistik
|
1'449'000
|
9'000
|
|
|
047
|
Stabsstelle für Internationale Finanzplatzagenden
| ||
|
047.301.00
|
Gehälter
|
594'000
| |
|
047.303.01
|
Sozialbeiträge
|
137'000
| |
|
047.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
16'000
| |
|
047.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
115'000
| |
|
Total Stabsstelle für Internationale Finanzplatzagenden
|
862'000
|
0
|
|
|
050
|
Amt für Auswärtige Angelegenheiten
| ||
|
050.301.00
|
Gehälter
|
1'566'000
| |
|
050.303.01
|
Sozialbeiträge
|
360'000
| |
|
050.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
32'000
| |
|
050.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
128'000
| |
|
050.317.01
|
Honorarkonsulate
|
100'000
| |
|
050.317.02
|
Umsetzung von Abkommen
|
115'000
| |
|
050.317.03
|
Umzugskosten dipl Personal
|
80'000
| |
|
050.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen/intern. Organisationen
|
647'000
| |
|
050.367.01
|
Auslandkulturpolitik
|
125'000
| |
|
Total Amt für Auswärtige Angelegenheiten
|
3'153'000
|
0
|
|
|
051
|
Ständige Vertretung beim Europarat in Strassburg
| ||
|
051.301.00
|
Gehälter
|
321'000
| |
|
051.303.01
|
Sozialbeiträge
|
75'000
| |
|
051.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
18'000
| |
|
051.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
90'000
| |
|
051.316.01
|
Raumkosten Ständige Vertretung
|
63'000
| |
|
051.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
78'000
| |
|
051.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
485'000
| |
|
Total Ständige Vertretung beim Europarat in
Strassburg |
1'130'000
|
0
|
|
|
052
|
Mission bei den Vereinten Nationen in New York
| ||
|
052.301.00
|
Gehälter
|
771'000
| |
|
052.303.01
|
Sozialbeiträge
|
120'000
| |
|
052.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
52'000
| |
|
052.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
146'000
| |
|
052.316.00
|
Raumkosten Ständige Mission
|
90'000
| |
|
052.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
85'000
| |
|
052.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
152'000
| |
|
052.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
975'000
| |
|
Total Mission bei den Vereinten Nationen in
New York |
2'391'000
|
0
|
|
|
053
|
Botschaft in Washington
| ||
|
053.301.00
|
Gehälter
|
431'000
| |
|
053.303.01
|
Sozialbeiträge
|
75'000
| |
|
053.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
41'000
| |
|
053.316.00
|
Raumkosten Botschaft
|
46'000
| |
|
053.316.01
|
Raumkosten Residenz
|
159'000
| |
|
053.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
106'000
| |
|
Total Botschaft in Washington
|
858'000
|
0
|
|
|
054
|
Mission bei den Europäischen Gemeinschaften
| ||
|
054.301.00
|
Gehälter
|
920'000
| |
|
054.303.01
|
Sozialbeiträge
|
175'000
| |
|
054.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
33'000
| |
|
054.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
106'000
| |
|
054.316.00
|
Raumkosten Mission
|
131'000
| |
|
054.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
130'000
| |
|
054.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
89'000
| |
|
054.367.00
|
Mitgliedsbeiträge EWR/Schengen
|
8'620'000
| |
|
Total Mission bei den Europäischen Gemeinschaften
|
10'204'000
|
0
|
|
|
055
|
Mission bei EFTA/Intern. Organisationen, Genf
| ||
|
055.301.00
|
Gehälter
|
572'000
| |
|
055.303.01
|
Sozialbeiträge
|
103'000
| |
|
055.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
21'000
| |
|
055.316.01
|
Raumkosten Ständige Mission
|
88'000
| |
|
055.316.02
|
Raumkosten Residenz
|
140'000
| |
|
055.316.03
|
Diplomatenwohnungen
|
78'000
| |
|
055.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
308'000
| |
|
055.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
309'000
| |
|
Total Mission bei EFTA/Intern. Organisationen, Genf
|
1'619'000
|
0
|
|
|
056
|
Ständige Vertretung bei OSZE/UNO/Botschaft in Wien
| ||
|
056.301.00
|
Gehälter
|
600'000
| |
|
056.303.01
|
Sozialbeiträge
|
111'000
| |
|
056.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
34'000
| |
|
056.316.01
|
Raumkosten Ständige Vertretung/Botschaft
|
93'000
| |
|
056.316.02
|
Raumkosten Residenz
|
171'000
| |
|
056.316.03
|
Diplomatenwohnungen
|
65'000
| |
|
056.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
106'000
| |
|
056.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
245'000
| |
|
Total Ständige Vertretung bei
OSZE/UNO/Botschaft in Wien |
1'425'000
|
0
|
|
|
057
|
Botschaft in Bern
| ||
|
057.301.00
|
Gehälter
|
538'000
| |
|
057.303.01
|
Sozialbeiträge
|
104'000
| |
|
057.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
27'000
| |
|
057.315.00
|
Raumkosten Botschaft und Residenz
|
151'000
| |
|
057.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
45'000
| |
|
057.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
65'000
| |
|
Total Botschaft in Bern
|
930'000
|
0
|
|
|
058
|
Botschaft in Berlin
| ||
|
058.301.00
|
Gehälter
|
486'000
| |
|
058.303.01
|
Sozialbeiträge
|
98'000
| |
|
058.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
14'000
| |
|
058.316.00
|
Raumkosten Botschaft
|
100'000
| |
|
058.316.01
|
Raumkosten Residenz
|
150'000
| |
|
058.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
60'000
| |
|
Total Botschaft in Berlin
|
908'000
|
0
|
|
|
090
|
Nicht aufteilbare Aufgaben
| ||
|
090.318.03
|
Versicherungen
|
671'000
| |
|
090.318.04
|
Postalische Leistungen
|
1'600'000
| |
|
Total Nicht aufteilbare Aufgaben
|
2'271'000
|
0
|
|
|
091
|
Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich
| ||
|
091.301.00
|
Gehälter Verwaltung, Hauswarte
|
2'171'000
| |
|
091.303.01
|
Sozialbeiträge
|
499'000
| |
|
091.312.00
|
Betriebskosten Verwaltungsgebäude
|
4'715'000
| |
|
091.314.00
|
Instandsetzung Verwaltungsgebäude
|
6'248'000
| |
|
091.316.00
|
Mieten Verwaltungsbereich
|
6'604'000
| |
|
091.434.00
|
Stromverkäufe Verwaltungsgebäude
|
15'000
|
|
|
Total Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich
|
20'237'000
|
15'000
|
|
|
092
|
Betriebliches Mobilitätsmanagement
| ||
|
092.309.00
|
Mobilitätsbeiträge und Förderaktionen
|
300'000
| |
|
092.314.00
|
Betrieb und Unterhalt BMM
|
20'000
| |
|
092.434.01
|
Erträge betriebliches Mobilitätsmanagement
|
300'000
|
|
|
Total Betriebliches Mobilitätsmanagement
|
320'000
|
300'000
|
|
|
Total 0
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
|
Total Aufwände
|
113'661'000
| ||
|
Total Erträge
|
5'783'000
|
||
|
Saldo
|
107'878'000
|
||
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
| ||
|
100
|
Amt für Justiz
| ||
|
100.301.00
|
Gehälter
|
3'813'000
| |
|
100.303.01
|
Sozialbeiträge
|
877'000
| |
|
100.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
98'000
| |
|
100.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
25'000
| |
|
100.318.00
|
Schätzwesen
|
45'000
| |
|
100.318.03
|
Belegdigitalisierung
|
20'000
| |
|
100.318.04
|
Verfahrenskosten
|
220'000
| |
|
100.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
5'000
| |
|
100.431.01
|
Grundbuchgebühren
|
3'200'000
|
|
|
100.431.02
|
Schätzungsgebühren
|
5'000
|
|
|
100.431.03
|
Handelsregistergebühren
|
5'050'000
|
|
|
Total Amt für Justiz
|
5'103'000
|
8'255'000
|
|
|
101
|
Zivilstandsamt
| ||
|
101.301.00
|
Gehälter
|
401'000
| |
|
101.303.01
|
Sozialbeiträge
|
92'000
| |
|
101.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
18'000
| |
|
101.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
1'000
| |
|
101.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
148'000
|
|
|
Total Zivilstandsamt
|
512'000
|
148'000
|
|
|
103
|
Ausländer- und Passamt
| ||
|
103.301.00
|
Gehälter
|
2'216'000
| |
|
103.303.01
|
Sozialbeiträge
|
510'000
| |
|
103.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
| |
|
103.313.01
|
Heimatschriften/Aufenthaltsausweise
|
724'000
| |
|
103.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
123'000
| |
|
103.365.00
|
Integrationsmassnahmen
|
200'000
| |
|
103.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
2'575'000
|
|
|
Total Ausländer- und Passamt
|
3'793'000
|
2'575'000
|
|
|
104
|
Landesvermessung
| ||
|
104.301.00
|
Gehälter
|
363'000
| |
|
104.303.01
|
Sozialbeiträge
|
83'000
| |
|
104.318.01
|
Landesvermessung
|
835'000
| |
|
104.318.02
|
Nachführung Vermessungsoperate
|
115'000
| |
|
104.318.03
|
GDI-Koordination
|
80'000
| |
|
104.434.01
|
Ertrag Landesinformationssystem
|
70'000
|
|
|
Total Landesvermessung
|
1'476'000
|
70'000
|
|
|
110
|
Landespolizei
| ||
|
110.301.01
|
Gehälter
|
14'169'000
| |
|
110.303.01
|
Sozialbeiträge
|
3'062'000
| |
|
110.309.01
|
Ausbildung Polizeiaspirantinnen und -aspiranten
|
208'000
| |
|
110.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
235'000
| |
|
110.311.00
|
Nicht aktivierbare Güter
|
195'000
| |
|
110.313.01
|
Ausrüstung
|
441'000
| |
|
110.313.02
|
Treibstoff
|
80'000
| |
|
110.315.00
|
Fahrzeugunterhalt
|
110'000
| |
|
110.315.02
|
Betriebskosten Informatik Landespolizei
|
530'000
| |
|
110.315.03
|
Unterhalt Polycom
|
340'000
| |
|
110.315.09
|
Unterhalt Polizeiequipment
|
78'000
| |
|
110.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
200'000
| |
|
110.318.00
|
Haftpflichtversicherung Fahrzeuge
|
16'000
| |
|
110.318.02
|
Analysen, Gutachten
|
180'000
| |
|
110.318.03
|
Externe polizeiliche Dienstleistungen
|
27'000
| |
|
110.318.09
|
Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen, Honorare
|
100'000
| |
|
110.319.00
|
Verschiedenes
|
160'000
| |
|
110.319.10
|
Aktivitäten Gewaltschutzkommission
|
10'000
| |
|
110.365.00
|
Unfallverhütung
|
150'000
| |
|
110.367.00
|
Jahresbeiträge
|
115'000
| |
|
110.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
140'000
|
|
|
110.434.00
|
Ertrag für polizeiliche Leistungen
|
100'000
|
|
|
110.436.00
|
Unfallverhütungsbeiträge
|
120'000
|
|
|
110.437.01
|
Bussen
|
1'300'000
|
|
|
Total Landespolizei
|
20'406'000
|
1'660'000
|
|
|
111
|
Motorfahrzeugkontrolle
| ||
|
111.301.00
|
Gehälter
|
1'426'000
| |
|
111.303.01
|
Sozialbeiträge
|
328'000
| |
|
111.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
31'000
| |
|
111.313.00
|
Schilder, Ausweise
|
120'000
| |
|
111.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
7'000
| |
|
111.431.00
|
Motorfahrzeuggebühren
|
2'660'000
|
|
|
111.431.01
|
Altfahrzeug Entsorgungsgebühren
|
100'000
|
|
|
111.435.00
|
Erlös aus Versteigerung von Fahrzeugschildern
|
150'000
|
|
|
Total Motorfahrzeugkontrolle
|
1'912'000
|
2'910'000
|
|
|
112
|
Finanzmarktaufsicht
| ||
|
112.363.00
|
Staatsbeitrag Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
|
5'000'000
| |
|
Total Finanzmarktaufsicht
|
5'000'000
|
0
|
|
|
113
|
Financial Intelligence Unit
| ||
|
113.301.00
|
Gehälter
|
1'292'000
| |
|
113.303.01
|
Sozialbeiträge
|
297'000
| |
|
113.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
142'000
| |
|
113.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
88'000
| |
|
113.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
15'000
| |
|
Total Financial Intelligence Unit
|
1'834'000
|
0
|
|
|
118
|
Datenschutzstelle
| ||
|
118.301.00
|
Gehälter
|
524'000
| |
|
118.303.01
|
Sozialbeiträge
|
121'000
| |
|
118.309.00
|
Aus- und Weiterbildung
|
10'000
| |
|
118.309.01
|
Sonstiger Personalaufwand
|
5'000
| |
|
118.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
10'000
| |
|
118.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
5'000
| |
|
118.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
31'000
| |
|
118.318.00
|
Experten, Gutachten
|
32'000
| |
|
118.367.00
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
3'000
| |
|
Total Datenschutzstelle
|
741'000
|
0
|
|
|
120
|
Gerichtswesen
| ||
|
120.301.00
|
Gehälter richterliches Personal
|
3'372'000
| |
|
120.301.02
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
3'401'000
| |
|
120.303.01
|
Sozialbeiträge richterliches Personal
|
776'000
| |
|
120.303.02
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
782'000
| |
|
120.308.00
|
Kollegialgerichte
|
5'119'000
| |
|
120.309.00
|
Weiterbildung
|
40'000
| |
|
120.310.01
|
Kanzleibedarf Gerichte
|
200'000
| |
|
120.310.02
|
Inseratekosten
|
45'000
| |
|
120.310.03
|
Gerichtsbibliothek
|
100'000
| |
|
120.315.00
|
Betriebskosten Informatik Landgericht
|
285'000
| |
|
120.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
27'000
| |
|
120.318.01
|
Zeugengebühren
|
20'000
| |
|
120.318.02
|
Experten, Gutachten
|
1'096'000
| |
|
120.319.01
|
Vertretungskosten zu Lasten des Landes
|
400'000
| |
|
120.366.00
|
Verfahrenshilfe in Zivil- und Strafsachen
|
1'900'000
| |
|
120.431.00
|
Gerichtsgebühren
|
2'336'000
|
|
|
120.431.01
|
Entscheidungsgebühren Kollegialgerichte
|
830'000
|
|
|
120.436.00
|
Auslagen-Rückersatz
|
60'000
|
|
|
120.437.00
|
Geldstrafen
|
850'000
|
|
|
Total Gerichtswesen
|
17'563'000
|
4'076'000
|
|
|
121
|
Staatsanwaltschaft
| ||
|
121.301.00
|
Gehälter Staatsanwälte
|
1'733'000
| |
|
121.301.02
|
Gehälter Sekretariate
|
353'000
| |
|
121.303.01
|
Sozialbeiträge Staatsanwälte
|
399'000
| |
|
121.303.02
|
Sozialbeiträge Sekretariate
|
81'000
| |
|
121.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
38'000
| |
|
121.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
52'000
| |
|
121.318.01
|
Übersetzungskosten
|
80'000
| |
|
121.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
4'000
|
|
|
121.437.00
|
Erträge aus Diversionsverfahren
|
89'000
|
|
|
Total Staatsanwaltschaft
|
2'736'000
|
93'000
|
|
|
125
|
Opferhilfe
| ||
|
125.366.00
|
Leistungen und Schadenersatz gem. Opferhilfegesetz
|
60'000
| |
|
Total Opferhilfe
|
60'000
|
0
|
|
|
130
|
Landesgefängnis
| ||
|
130.301.01
|
Gehälter
|
737'000
| |
|
130.303.01
|
Sozialbeiträge
|
162'000
| |
|
130.313.00
|
Häftlingskosten
|
260'000
| |
|
130.318.00
|
Unterbringung im Ausland
|
1'100'000
| |
|
130.436.00
|
Kostenrückerstattungen Landesgefängnis
|
20'000
|
|
|
Total Landesgefängnis
|
2'259'000
|
20'000
|
|
|
160
|
Amt für Bevölkerungsschutz
| ||
|
160.301.00
|
Gehälter
|
754'000
| |
|
160.303.01
|
Sozialbeiträge
|
173'000
| |
|
160.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
27'000
| |
|
160.313.00
|
Betrieb Fahrzeuge, Geräte und Anlagen
|
113'000
| |
|
160.315.02
|
Schutzraumbauten
|
40'000
| |
|
160.315.03
|
Alarmierung, Funkbetrieb
|
210'000
| |
|
160.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
40'000
| |
|
160.318.01
|
Landesversorgung
|
17'000
| |
|
160.319.01
|
Zuweisung Stiftung für Brandschutz und Löschwesen
|
75'000
| |
|
160.365.01
|
Rettungs- und Hilfsdienste
|
494'000
| |
|
160.365.02
|
Aus- und Weiterbildung Rettungs- und Hilfsdienste
|
849'000
| |
|
160.434.00
|
Benützungsgebühren, Weiterverrechnung
|
169'000
|
|
|
160.439.00
|
Beitrag Schweiz. Sachversicherungsverband
|
75'000
|
|
|
Total Amt für Bevölkerungsschutz
|
2'792'000
|
244'000
|
|
|
Total 1
|
Öffentliche Sicherheit
| ||
|
Total Aufwände
|
66'187'000
| ||
|
Total Erträge
|
20'051'000
|
||
|
Saldo
|
46'136'000
|
||
|
2
|
Bildungswesen
| ||
|
205
|
Gemeindeschulen
| ||
|
205.302.00
|
Gehälter Lehrpersonen
|
29'628'000
| |
|
205.303.01
|
Sozialbeiträge
|
6'575'000
| |
|
205.462.00
|
50 % Gemeindeanteil an Personalaufwand GS
|
17'208'000
|
|
|
Total Gemeindeschulen
|
36'203'000
|
17'208'000
|
|
|
208
|
Sekundarschulen
| ||
|
208.301.00
|
Gehälter Verwaltung
|
583'000
| |
|
208.302.00
|
Gehälter Lehrpersonen
|
34'738'000
| |
|
208.303.00
|
Sozialbeiträge Verwaltung
|
134'000
| |
|
208.303.01
|
Sozialbeiträge Lehrpersonen
|
7'637'000
| |
|
208.310.00
|
Schulmaterial und Beiträge
|
1'997'000
| |
|
208.310.01
|
Beiträge Sprachaufenthalte/wiederk. Schulveranst.
|
327'000
| |
|
208.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
600'000
| |
|
208.433.00
|
Schulgelder
|
772'000
|
|
|
Total Sekundarschulen
|
46'016'000
|
772'000
|
|
|
213
|
Hallenbad Schulzentrum Unterland
| ||
|
213.301.00
|
Gehälter
|
342'000
| |
|
213.303.01
|
Sozialbeiträge
|
79'000
| |
|
213.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
12'000
| |
|
213.312.00
|
Wasser, Energie, Heizung
|
240'000
| |
|
213.315.01
|
Betriebskosten
|
70'000
| |
|
213.315.02
|
Unterhaltskosten
|
60'000
| |
|
213.434.01
|
Eintritte
|
215'000
|
|
|
213.434.02
|
Gemeindebeiträge für Mitbenützung
|
333'000
|
|
|
213.434.03
|
Stromverkäufe BHKW
|
20'000
|
|
|
Total Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
803'000
|
568'000
|
|
|
218
|
Schulamt
| ||
|
218.301.00
|
Gehälter
|
3'863'000
| |
|
218.303.01
|
Sozialbeiträge
|
888'000
| |
|
218.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
88'000
| |
|
218.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
76'000
| |
|
Total Schulamt
|
4'915'000
|
0
|
|
|
219
|
Allgemeine Ausgaben
| ||
|
219.300.01
|
Kommissionen
|
120'000
| |
|
219.307.00
|
Ruhegehälter Ordenslehrer
|
125'000
| |
|
219.309.01
|
Lehrerweiterbildung
|
477'000
| |
|
219.310.00
|
Drucksachen Schulen
|
44'000
| |
|
219.311.00
|
Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen
|
225'000
| |
|
219.315.00
|
Unterhalt Schulmobiliar
|
20'000
| |
|
219.317.02
|
Reisespesen, Repräsentationen Schulen
|
26'000
| |
|
219.318.01
|
Diverse Schulprojekte
|
509'000
| |
|
219.318.02
|
EDV-Support weiterführende Schulen
|
202'000
| |
|
219.318.06
|
Qualitätssicherung und Evaluation
|
120'000
| |
|
219.366.01
|
Zubringerdienst
|
1'580'000
| |
|
219.366.02
|
Subvention für Mittagsverpflegung von Schülern
|
234'000
| |
|
219.366.05
|
Skikurse
|
20'000
| |
|
219.366.06
|
Unfallversicherung
|
112'000
| |
|
219.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
116'000
| |
|
Total Allgemeine Ausgaben
|
3'930'000
|
0
|
|
|
220
|
Sonderschulung
| ||
|
220.365.01
|
Sonderpädagogische Tagesschule (SiS)
|
3'534'000
| |
|
220.366.00
|
PTM im Regelschulbereich/Ambulatorium
|
2'314'000
| |
|
220.367.00
|
Sonderschulung (SiS)
|
1'232'000
| |
|
220.462.00
|
Gemeindeanteile an Sonderschulung (SiR/SiS, PTM)
|
1'711'000
|
|
|
Total Sonderschulung
|
7'080'000
|
1'711'000
|
|
|
225
|
Diverse Schulen
| ||
|
225.365.00
|
Subventionen an Privatschulen
|
430'000
| |
|
225.367.01
|
Schulabkommen, Beiträge
|
723'000
| |
|
225.367.02
|
Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene
|
81'000
| |
|
Total Diverse Schulen
|
1'234'000
|
0
|
|
|
260
|
Hochschulwesen
| ||
|
260.364.01
|
Universität Liechtenstein
|
13'800'000
| |
|
260.365.00
|
Liechtenstein Institut
|
1'000'000
| |
|
260.367.00
|
Beiträge gem. interkant. Universitätsvereinbarung
|
4'653'000
| |
|
260.367.01
|
Beiträge gem. interkant. Fachhochschulvereinbarung
|
4'538'000
| |
|
260.367.02
|
Trägerbeitrag an Hochschule für Technik Buchs NTB
|
752'000
| |
|
260.367.04
|
Trägerbeiträge an Schweizer Fachhochschulen
|
234'000
| |
|
260.367.05
|
Projektbeiträge im Hochschulwesen
|
90'000
| |
|
Total Hochschulwesen
|
25'067'000
|
0
|
|
|
272
|
Grundlagenforschung
| ||
|
272.365.00
|
Forschungsförderung Liechtenstein
|
1'000'000
| |
|
272.367.01
|
Beitrag an Schweiz. Nationalfonds
|
250'000
| |
|
272.367.02
|
Beitrag an österr. Fonds für wissensch. Forschung
|
250'000
| |
|
272.367.05
|
Beitrag an RhySearch
|
604'000
| |
|
Total Grundlagenforschung
|
2'104'000
|
0
|
|
|
273
|
Internationale Programme
| ||
|
273.363.00
|
Staatsbeitrag AIBA
|
615'000
| |
|
273.366.03
|
EU-Programm "Jugend"
|
121'000
| |
|
Total Internationale Programme
|
736'000
|
0
|
|
|
280
|
Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
| ||
|
280.366.01
|
Stipendien
|
4'300'000
| |
|
Total Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
4'300'000
|
0
|
|
|
281
|
Liechtensteinische Musikschule
| ||
|
281.364.00
|
Staatsbeitrag Musikschule
|
6'355'000
| |
|
281.365.00
|
Staatsbeitrag Internationale Meisterkurse
|
40'000
| |
|
Total Liechtensteinische Musikschule
|
6'395'000
|
0
|
|
|
282
|
Erwachsenenbildung
| ||
|
282.366.02
|
Staatsbeitrag Stiftung Erwachsenenbildung
|
1'287'000
| |
|
Total Erwachsenenbildung
|
1'287'000
|
0
|
|
|
290
|
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
| ||
|
290.300.01
|
Kommissionen
|
3'000
| |
|
290.301.00
|
Gehälter
|
1'255'000
| |
|
290.303.01
|
Sozialbeiträge
|
289'000
| |
|
290.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
76'000
| |
|
290.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
28'000
| |
|
290.367.00
|
Berufsbildung
|
12'756'000
| |
|
290.436.00
|
Rückerstattung für IV-Beratungsleistungen
|
120'000
|
|
|
Total Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
|
14'407'000
|
120'000
|
|
|
292
|
Kunstschule
| ||
|
292.364.00
|
Staatsbeitrag Kunstschule
|
571'000
| |
|
Total Kunstschule
|
571'000
|
0
|
|
|
293
|
Amtlicher Lehrmittelverlag/
Didaktische Medienstelle | ||
|
293.310.05
|
Ankäufe Lehrmittel
|
550'000
| |
|
293.310.09
|
Ankäufe Didaktische Medienstelle
|
35'000
| |
|
293.435.05
|
Verkäufe Lehrmittel
|
505'000
|
|
|
Total Amtlicher Lehrmittelverlag/
Didaktische Medienstelle |
585'000
|
505'000
|
|
|
294
|
Jugendhaus Malbun
| ||
|
294.301.00
|
Gehälter
|
205'000
| |
|
294.303.01
|
Sozialbeiträge
|
47'000
| |
|
294.310.00
|
Verwaltungskosten
|
5'000
| |
|
294.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
7'000
| |
|
294.313.00
|
Verpflegungskosten
|
70'000
| |
|
294.315.00
|
Unterhalt Einrichtung
|
8'000
| |
|
294.432.00
|
Verpflegungstaxen
|
180'000
|
|
|
Total Jugendhaus Malbun
|
342'000
|
180'000
|
|
|
295
|
Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich
| ||
|
295.301.00
|
Gehälter Hauswarte
|
1'665'000
| |
|
295.303.01
|
Sozialbeiträge
|
383'000
| |
|
295.312.00
|
Betriebskosten Schulgebäude
|
2'600'000
| |
|
295.314.00
|
Instandsetzung Schulgebäude
|
6'555'000
| |
|
295.316.00
|
Mieten Bildungsbereich
|
1'005'000
| |
|
Total Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich
|
12'208'000
|
0
|
|
|
Total 2
|
Bildungswesen
| ||
|
Total Aufwände
|
168'183'000
| ||
|
Total Erträge
|
21'064'000
|
||
|
Saldo
|
147'119'000
|
||
|
3
|
Kultur, Freizeit
| ||
|
300
|
Landesbibliothek
| ||
|
300.363.00
|
Staatsbeitrag Landesbibliothek
|
1'570'000
| |
|
Total Landesbibliothek
|
1'570'000
|
0
|
|
|
301
|
Landesmuseum
| ||
|
301.363.00
|
Staatsbeitrag Landesmuseum
|
2'575'000
| |
|
Total Landesmuseum
|
2'575'000
|
0
|
|
|
302
|
Theater, Konzerte
| ||
|
302.365.00
|
Staatsbeitrag Theater am Kirchplatz
|
2'100'000
| |
|
Total Theater, Konzerte
|
2'100'000
|
0
|
|
|
303
|
Kunstmuseum
| ||
|
303.363.01
|
Staatsbeitrag Kunstmuseum
|
3'551'000
| |
|
Total Kunstmuseum
|
3'551'000
|
0
|
|
|
304
|
Amt für Kultur
| ||
|
304.301.00
|
Gehälter
|
1'596'000
| |
|
304.303.01
|
Sozialbeiträge
|
367'000
| |
|
304.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
64'000
| |
|
304.313.00
|
Verbrauchsmaterialien
|
66'000
| |
|
304.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
29'000
| |
|
304.318.01
|
Archivierung, Archäologie, Kulturgüter
|
556'000
| |
|
304.366.00
|
Kulturprojekte
|
144'000
| |
|
304.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
19'000
| |
|
304.435.00
|
Verkauf Publikationen
|
1'000
|
|
|
Total Amt für Kultur
|
2'841'000
|
1'000
|
|
|
305
|
Historische Projekte
| ||
|
305.365.01
|
Liechtensteinisches Urkundenbuch
|
110'000
| |
|
Total Historische Projekte
|
110'000
|
0
|
|
|
309
|
Kulturstiftung
| ||
|
309.363.00
|
Staatsbeitrag Kulturstiftung
|
1'216'000
| |
|
309.363.01
|
Gewinnanteil Landeslotterie für Kulturstiftung
|
1'267'000
| |
|
Total Kulturstiftung
|
2'483'000
|
0
|
|
|
321
|
Medien
| ||
|
321.363.00
|
Landesbeitrag Liecht. Rundfunkanstalt
|
1'500'000
| |
|
321.365.05
|
Weitere Veranstaltungen und Massnahmen
|
5'000
| |
|
321.365.06
|
Direkte Medienförderung
|
1'300'000
| |
|
321.365.07
|
Indirekte Medienförderung/Verbreitung
|
480'000
| |
|
321.365.08
|
Indirekte Medienförderung/Aus- und Weiterbildung
|
60'000
| |
|
Total Medien
|
3'345'000
|
0
|
|
|
330
|
Parkanlagen, Wanderwege
| ||
|
330.314.00
|
Unterhalt von Berg- und Wanderwegen
|
120'000
| |
|
330.365.00
|
Alpenverein
|
100'000
| |
|
Total Parkanlagen, Wanderwege
|
220'000
|
0
|
|
|
340
|
Sport
| ||
|
340.300.01
|
Sportkommission
|
35'000
| |
|
340.301.00
|
Gehälter
|
239'000
| |
|
340.303.01
|
Sozialbeiträge
|
55'000
| |
|
340.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
4'000
| |
|
340.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
2'000
| |
|
340.365.05
|
Sportförderung
|
4'062'000
| |
|
340.365.08
|
Beitrag für die Durchführung des EYOF 2015
|
95'000
| |
|
340.434.00
|
Teilnehmergebühren
|
15'000
|
|
|
Total Sport
|
4'492'000
|
15'000
|
|
|
390
|
Kirche
| ||
|
390.365.01
|
Beitrag an römisch-katholische Landeskirche
|
300'000
| |
|
390.365.02
|
Konfessionsbeiträge
|
53'000
| |
|
Total Kirche
|
353'000
|
0
|
|
|
391
|
Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich
| ||
|
391.301.00
|
Gehälter Hauswarte
|
156'000
| |
|
391.303.01
|
Sozialbeiträge
|
36'000
| |
|
391.312.00
|
Betriebskosten Kulturgebäude
|
1'695'000
| |
|
391.314.00
|
Instandsetzung Kulturgebäude
|
1'070'000
| |
|
391.316.00
|
Mieten Kulturgebäude
|
830'000
| |
|
Total Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich
|
3'787'000
|
0
|
|
|
Total 3
|
Kultur, Freizeit
| ||
|
Total Aufwände
|
27'427'000
| ||
|
Total Erträge
|
16'000
|
||
|
Saldo
|
27'411'000
|
||
|
4
|
Gesundheit
| ||
|
400
|
Spitäler
| ||
|
400.363.00
|
Staatsbeitrag an Liechtensteinisches Landesspital
|
6'892'000
| |
|
400.367.01
|
Beitrag an ausländische Spitäler
|
17'888'000
| |
|
Total Spitäler
|
24'780'000
|
0
|
|
|
450
|
Amt für Gesundheit
| ||
|
450.301.00
|
Gehälter
|
1'758'000
| |
|
450.303.01
|
Sozialbeiträge
|
404'000
| |
|
450.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
49'000
| |
|
450.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
50'000
| |
|
450.318.00
|
Drittleistungen im Gesundheitsbereich
|
515'000
| |
|
450.318.02
|
Gesundheitsvorsorge und -förderung
|
230'000
| |
|
450.318.05
|
Umgebungs- und Reihenuntersuchungen
|
41'000
| |
|
450.318.06
|
Elektronisches Gesundheitsnetz
|
80'000
| |
|
450.365.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
245'000
| |
|
450.431.01
|
Gebühren im Gesundheitswesen
|
113'000
|
|
|
Total Amt für Gesundheit
|
3'372'000
|
113'000
|
|
|
460
|
Schulgesundheitsdienst
| ||
|
460.366.00
|
Kinder- und Jugendzahnpflege
|
1'270'000
| |
|
Total Schulgesundheitsdienst
|
1'270'000
|
0
|
|
|
465
|
Suchtprävention
| ||
|
465.318.01
|
Informationsmaterial der Landespolizei
|
8'000
| |
|
465.318.02
|
Suchtprävention in Schulen
|
30'000
| |
|
465.318.05
|
Organisation und allgemeine Projekte
|
75'000
| |
|
Total Suchtprävention
|
113'000
|
0
|
|
|
470
|
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen
| ||
|
470.301.00
|
Gehälter
|
916'000
| |
|
470.303.01
|
Sozialbeiträge
|
211'000
| |
|
470.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
28'000
| |
|
470.313.00
|
Eichmaterial
|
2'000
| |
|
470.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
24'000
| |
|
470.318.03
|
Lebensmitteluntersuchungen, Qualitätsverbesserung
|
32'000
| |
|
470.318.04
|
Seuchenbekämpfung
|
227'000
| |
|
470.318.05
|
Drittleist., Kontrollen Lebensmittelk./Veterinärw.
|
60'000
| |
|
470.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
20'000
| |
|
470.431.00
|
Gebühren und Kostenrückerstattungen
|
107'000
|
|
|
470.431.01
|
Beiträge und Gebühren (Viehhandel, Sömmerung)
|
55'000
|
|
|
470.431.02
|
Eichgebührenanteil
|
3'000
|
|
|
Total Amt für Lebensmittelkontrolle und
Veterinärwesen |
1'520'000
|
165'000
|
|
|
490
|
Übriges Gesundheitswesen
| ||
|
490.365.01
|
Landesweite Notrufnummer (144)
|
401'000
| |
|
490.365.02
|
Rettungsdienst (Subv. Rotes Kreuz)
|
220'000
| |
|
Total Übriges Gesundheitswesen
|
621'000
|
0
|
|
|
Total 4
|
Gesundheit
| ||
|
Total Aufwände
|
31'676'000
| ||
|
Total Erträge
|
278'000
|
||
|
Saldo
|
31'398'000
|
||
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
| ||
|
500
|
Altersversicherung
| ||
|
500.363.00
|
Staatsbeitrag AHV
|
50'000'000
| |
|
Total Altersversicherung
|
50'000'000
|
0
|
|
|
520
|
Krankenversicherung
| ||
|
520.365.00
|
Staatsbeitrag Krankenkassen
|
43'700'000
| |
|
520.366.00
|
Prämienverbilligung für Einkommensschwache
|
5'700'000
| |
|
Total Krankenversicherung
|
49'400'000
|
0
|
|
|
530
|
Sonstige Sozialversicherungen
| ||
|
530.366.00
|
Ergänzungsleistungen zur AHV-IV
|
26'865'000
| |
|
530.450.00
|
50 %-Anteil der Gemeinden an Ergänzungsleistungen
|
9'401'000
|
|
|
Total Sonstige Sozialversicherungen
|
26'865'000
|
9'401'000
|
|
|
540
|
Beihilfen gemäss Jugendgesetz
| ||
|
540.318.00
|
Kinder- und Jugendschutz
|
39'000
| |
|
540.365.00
|
Kinder- und Jugendförderung
|
1'002'000
| |
|
540.366.00
|
Kinder- und Jugendhilfe
|
5'845'000
| |
|
Total Beihilfen gemäss Jugendgesetz
|
6'886'000
|
0
|
|
|
550
|
Invalidität
| ||
|
550.365.00
|
Stift. für Heilpäd. Hilfe (Werkstätten, Wohnheime)
|
6'538'000
| |
|
550.366.00
|
Blindenbeihilfe
|
220'000
| |
|
Total Invalidität
|
6'758'000
|
0
|
|
|
560
|
Wohnungswesen
| ||
|
560.366.00
|
Bausubventionen
|
1'300'000
| |
|
560.366.01
|
Mietbeiträge für Familien
|
1'900'000
| |
|
Total Wohnungswesen
|
3'200'000
|
0
|
|
|
580
|
Amt für Soziale Dienste
| ||
|
580.301.00
|
Gehälter
|
2'924'000
| |
|
580.303.01
|
Sozialbeiträge
|
673'000
| |
|
580.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
59'000
| |
|
580.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
18'000
| |
|
Total Amt für Soziale Dienste
|
3'674'000
|
0
|
|
|
581
|
Allgemeine Fürsorge
| ||
|
581.362.00
|
Landesbeiträge Alters- und Pflegeheime
|
5'907'000
| |
|
581.365.00
|
Bewährungshilfe
|
344'000
| |
|
581.365.01
|
Förderung nach Art. 24 SHG
|
3'405'000
| |
|
581.366.01
|
Wirtschaftliche Hilfe
|
4'040'000
| |
|
581.366.02
|
Persönliche Hilfe
|
30'000
| |
|
Total Allgemeine Fürsorge
|
13'726'000
|
0
|
|
|
583
|
Familienhilfe
| ||
|
583.365.00
|
Subventionen an Familienhilfen der Gemeinden
|
2'400'000
| |
|
Total Familienhilfe
|
2'400'000
|
0
|
|
|
589
|
Sonstige Beiträge
| ||
|
589.318.00
|
Verwaltungskosten für übertragene Aufgaben
|
2'103'000
| |
|
589.365.01
|
Caritasverein
|
30'000
| |
|
589.365.02
|
Liechtensteinisches Rotes Kreuz
|
110'000
| |
|
589.365.03
|
Arbeitnehmerverband
|
240'000
| |
|
589.365.05
|
Sachwalterschaft
|
430'000
| |
|
589.366.02
|
Mutterschaftszulagen
|
200'000
| |
|
589.366.04
|
Unterhaltsvorschüsse
|
820'000
| |
|
589.367.02
|
Mitgliedschaftsbeiträge
|
7'000
| |
|
Total Sonstige Beiträge
|
3'940'000
|
0
|
|
|
590
|
Flüchtlingswesen
| ||
|
590.318.01
|
Betreuung Aufnahmezentrum
|
410'000
| |
|
590.318.03
|
Verfahrenskosten
|
40'000
| |
|
590.318.04
|
Rechtsberatungen, Verwaltungskosten der Hilfswerke
|
30'000
| |
|
590.366.00
|
Sozialhilfe für Asylsuchende/Rückkehrhilfe
|
506'000
| |
|
590.436.00
|
Rückerstattungen Lohnverwaltung Asylsuchende
|
10'000
|
|
|
Total Flüchtlingswesen
|
986'000
|
10'000
|
|
|
591
|
Hilfsaktionen im Ausland
| ||
|
591.318.00
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
50'000
| |
|
591.367.01
|
Not- und Wiederaufbauhilfe
|
2'400'000
| |
|
591.367.02
|
Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (LED)
|
14'690'000
| |
|
591.367.05
|
Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit
|
2'600'000
| |
|
591.367.07
|
Secondments bei intern. Organisationen
|
400'000
| |
|
591.367.09
|
Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
|
2'400'000
| |
|
Total Hilfsaktionen im Ausland
|
22'540'000
|
0
|
|
|
Total 5
|
Soziale Wohlfahrt
| ||
|
Total Aufwände
|
190'375'000
| ||
|
Total Erträge
|
9'411'000
|
||
|
Saldo
|
180'964'000
|
||
|
6
|
Verkehr
| ||
|
600
|
Landstrassen, Brücken
| ||
|
600.301.00
|
Löhne Betriebspersonal
|
2'607'000
| |
|
600.303.01
|
Sozialbeiträge
|
600'000
| |
|
600.313.01
|
Material, Transporte, etc.
|
180'000
| |
|
600.314.02
|
Technischer Dienst
|
335'000
| |
|
600.314.03
|
Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge
|
380'000
| |
|
600.314.04
|
Unterhalt von Strassen
|
2'250'000
| |
|
600.314.05
|
Unterhalt von Brücken und Stützbauten
|
750'000
| |
|
600.314.06
|
Winterdienst
|
850'000
| |
|
600.314.07
|
Fremdleistungen
|
323'000
| |
|
600.314.08
|
Verbrauchsmaterial Magazine
|
225'000
| |
|
600.314.09
|
Unterhalt Werkleitungsstollen
|
15'000
| |
|
600.318.01
|
Diverse Strassenprojektierungen
|
325'000
| |
|
600.318.03
|
Unfall- und Haftpflichtversicherung
|
15'000
| |
|
600.431.00
|
Gebühren für Strassensignalisationen und -reklamen
|
66'000
|
|
|
600.434.00
|
Externe Weiterverrechnung Arbeiten Regiepersonal
|
10'000
|
|
|
600.435.02
|
Materialverkauf, Vermietung, Signalisationen
|
20'000
|
|
|
600.436.02
|
Kostenverrechnung Unfallschäden
|
40'000
|
|
|
Total Landstrassen, Brücken
|
8'855'000
|
136'000
|
|
|
650
|
Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen
| ||
|
650.314.00
|
Bauliche Massnahmen zur Behindertengleichstellung
|
250'000
| |
|
650.314.01
|
Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr
|
250'000
| |
|
650.318.02
|
Werbung öffentlicher Verkehr
|
45'000
| |
|
650.318.04
|
Experten, Gutachten Verkehrsbereich
|
350'000
| |
|
650.318.05
|
Planungsleistungen S-Bahn FL.A.CH
|
450'000
| |
|
650.363.00
|
Staatsbeitrag LIECHTENSTEINmobil
|
14'000'000
| |
|
650.407.00
|
Ertragsanteil LSVA
|
10'839'000
|
|
|
Total Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen
|
15'345'000
|
10'839'000
|
|
|
684
|
Amt für Kommunikation
| ||
|
684.301.00
|
Gehälter
|
1'096'000
| |
|
684.303.01
|
Sozialbeiträge
|
252'000
| |
|
684.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
12'000
| |
|
684.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
95'000
| |
|
684.318.03
|
Gutachten, Experten, Drittleistungen
|
570'000
| |
|
684.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen und intern. Organisationen
|
20'000
| |
|
684.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
1'265'000
|
|
|
Total Amt für Kommunikation
|
2'045'000
|
1'265'000
|
|
|
Total 6
|
Verkehr
| ||
|
Total Aufwände
|
26'245'000
| ||
|
Total Erträge
|
12'240'000
|
||
|
Saldo
|
14'005'000
|
||
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
| ||
|
700
|
Wasserwirtschaft
| ||
|
700.318.01
|
Untersuchungen, Kontrollen Wasser
|
260'000
| |
|
700.434.00
|
Wasserzinsen
|
27'000
|
|
|
700.436.00
|
Kostenweiterverrechnung
|
12'000
|
|
|
Total Wasserwirtschaft
|
260'000
|
39'000
|
|
|
701
|
Luftreinhaltung/Klima
| ||
|
701.313.00
|
Untersuchungen, Kontrollen Luft
|
420'000
| |
|
701.318.00
|
Vollzug CO2-Gesetz
|
12'000
| |
|
701.318.02
|
Vollzug Emissionshandelsgesetz
|
55'000
| |
|
701.318.03
|
Tiefengeothermie
|
5'000
| |
|
701.365.00
|
Rückverteilung CO2-Abgabe
|
1'009'000
| |
|
701.365.01
|
Beitrag an Holzheizwerk Balzers
|
140'000
| |
|
701.407.00
|
CO2-Ertrag auf Treibstoffabsatz
|
680'000
|
|
|
701.407.01
|
CO2-Abgabe
|
4'650'000
|
|
|
701.434.00
|
Gebühren Emissionshandel
|
3'000
|
|
|
701.435.00
|
Erlös aus Versteigerung von Emissionsrechten
|
150'000
|
|
|
701.436.00
|
Kostenweiterverrechnung
|
45'000
|
|
|
701.436.01
|
Kostenrückerstattung VOC
|
6'000
|
|
|
701.436.02
|
Rückerstattung CO2-Anteil Land
|
75'000
|
|
|
Total Luftreinhaltung/Klima
|
1'641'000
|
5'609'000
|
|
|
702
|
Lärmschutz
| ||
|
702.318.00
|
Untersuchungen, Kontrollen Lärm
|
70'000
| |
|
Total Lärmschutz
|
70'000
|
0
|
|
|
703
|
Bodenschutz
| ||
|
703.318.00
|
Untersuchungen Boden
|
36'000
| |
|
Total Bodenschutz
|
36'000
|
0
|
|
|
704
|
Abfall und Verdachtsflächen
| ||
|
704.318.00
|
Untersuchungen Abfall, Verdachtsflächen
|
110'000
| |
|
704.318.01
|
Entsorgungsbeiträge Altfahrzeuge
|
18'000
| |
|
704.362.00
|
Kostenbeiträge Altlastensanierung
|
10'000
| |
|
Total Abfall und Verdachtsflächen
|
138'000
|
0
|
|
|
705
|
Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe
| ||
|
705.318.00
|
Risikoanalysen, Untersuchungen Störfälle
|
130'000
| |
|
705.436.00
|
Kostenweiterverrechnung
|
1'000
|
|
|
Total Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe
|
130'000
|
1'000
|
|
|
706
|
Nichtionisierende Strahlung
| ||
|
706.318.00
|
Untersuchungen, Kontrollen NIS
|
105'000
| |
|
Total Nichtionisierende Strahlung
|
105'000
|
0
|
|
|
710
|
Amt für Umwelt
| ||
|
710.300.01
|
Kommissionen, Arbeitsgruppen
|
36'000
| |
|
710.301.00
|
Gehälter
|
3'532'000
| |
|
710.303.01
|
Sozialbeiträge
|
812'000
| |
|
710.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
50'000
| |
|
710.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
132'000
| |
|
710.318.01
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
70'000
| |
|
710.318.02
|
Umweltverträglichkeits-Prüfungen
|
10'000
| |
|
710.318.03
|
Aktionsprogramm Alpenrhein 2000plus
|
75'000
| |
|
710.318.04
|
Umweltdaten, Berichterstattung
|
275'000
| |
|
710.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
50'000
| |
|
710.431.02
|
Verwaltungsgebühren
|
40'000
|
|
|
Total Amt für Umwelt
|
5'042'000
|
40'000
|
|
|
750
|
Schutz vor Naturgefahren
| ||
|
750.301.00
|
Gehälter
|
750'000
| |
|
750.303.01
|
Sozialbeiträge
|
173'000
| |
|
750.312.00
|
Maschinen, Fahrzeuge und Magazine
|
92'000
| |
|
750.314.01
|
Unterhalt Rheinwuhr
|
100'000
| |
|
750.315.00
|
Unterhalt Kraftwerk Mühleholz
|
20'000
| |
|
750.318.00
|
Geologie
|
41'000
| |
|
750.362.00
|
Gewässerunterhalt
|
170'000
| |
|
750.423.00
|
Pachterträge Kraftwerk Mühleholz
|
90'000
|
|
|
750.439.00
|
Konzessionsgebühren Rüfematerial
|
165'000
|
|
|
Total Schutz vor Naturgefahren
|
1'346'000
|
255'000
|
|
|
770
|
Natur- und Landschaftsschutz
| ||
|
770.310.01
|
Beratung, Naturerziehung
|
25'000
| |
|
770.314.01
|
Geschützte Gebiete und Objekte
|
60'000
| |
|
770.315.03
|
Betrieb der naturkundlichen Sammlung
|
60'000
| |
|
770.318.01
|
Naturkundliche Erforschung
|
40'000
| |
|
770.318.03
|
Konzepte und Planungen
|
15'000
| |
|
770.365.00
|
Zusammenarbeit mit privaten Naturschutzorganisationen
|
187'000
| |
|
770.365.01
|
Beitrag CIPRA-Geschäftsstelle
|
500'000
| |
|
770.366.00
|
Bewirtschaftungsprämien/Pacht für Magerstandorte
|
730'000
| |
|
Total Natur- und Landschaftsschutz
|
1'617'000
|
0
|
|
|
Total 7
|
Umwelt, Raumordnung
| ||
|
Total Aufwände
|
10'385'000
| ||
|
Total Erträge
|
5'944'000
|
||
|
Saldo
|
4'441'000
|
||
|
8
|
Volkswirtschaft
| ||
|
800
|
Landwirtschaft
| ||
|
800.318.00
|
Drittleistungen im Landwirtschaftsbereich
|
135'000
| |
|
800.318.02
|
Untersuchungen, Kontrollen
|
40'000
| |
|
800.365.02
|
Beiträge an Organisationen
|
75'000
| |
|
Total Landwirtschaft
|
250'000
|
0
|
|
|
801
|
Förderung der Rahmenbedingungen
| ||
|
801.366.00
|
Förderung der Tierzucht
|
64'000
| |
|
801.366.01
|
Pflanzenschutz
|
25'000
| |
|
Total Förderung der Rahmenbedingungen
|
89'000
|
0
|
|
|
803
|
Wirtschaftlichkeitsförderungen
| ||
|
803.366.00
|
Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens
|
5'830'000
| |
|
Total Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
5'830'000
|
0
|
|
|
804
|
Ökologische Förderungen
| ||
|
804.365.03
|
Pflege der Alpen
|
590'000
| |
|
804.366.01
|
Abgeltung ökologischer Leistungen
|
5'200'000
| |
|
804.366.02
|
Pflege von Berggebiet und Hanglagen
|
500'000
| |
|
Total Ökologische Förderungen
|
6'290'000
|
0
|
|
|
805
|
Marktfördermassnahmen
| ||
|
805.365.01
|
Vorwärtsintegration der Milchwirtschaft
|
300'000
| |
|
805.365.02
|
Beitrag Stiftung Agrarmarketing
|
160'000
| |
|
805.367.00
|
Entschädigung gemeinsamer Agrarmarkt mit Schweiz
|
420'000
| |
|
Total Marktfördermassnahmen
|
880'000
|
0
|
|
|
806
|
Dienstleistungen von Dritten
| ||
|
806.318.00
|
Landwirt. Beratung, Forschung und Selbsthilfe
|
182'000
| |
|
Total Dienstleistungen von Dritten
|
182'000
|
0
|
|
|
811
|
Waldwirtschaft
| ||
|
811.318.00
|
Forschungen und Erhebungen
|
20'000
| |
|
811.362.05
|
Schutzwaldpflege
|
520'000
| |
|
811.362.08
|
Beiträge zur Förderung der Naturschutzfunktion
|
55'000
| |
|
Total Waldwirtschaft
|
595'000
|
0
|
|
|
812
|
Landesforstbetrieb Unterau
| ||
|
812.301.00
|
Löhne Betriebspersonal
|
479'000
| |
|
812.303.01
|
Sozialbeiträge
|
110'000
| |
|
812.313.02
|
Rohstoffe und Verbrauchsmaterialien
|
45'000
| |
|
812.315.01
|
Betriebs- und Unterhaltskosten
|
13'000
| |
|
812.318.01
|
Drittleistungen Landesforstbetrieb
|
86'000
| |
|
812.435.00
|
Verkauf Holz, Materialien
|
162'000
|
|
|
Total Landesforstbetrieb Unterau
|
733'000
|
162'000
|
|
|
820
|
Jagd
| ||
|
820.319.00
|
Lebensraumverbesserungen
|
45'000
| |
|
820.362.00
|
Beiträge für Massnahmen der Wildschadenverhütung
|
120'000
| |
|
820.439.01
|
Jagdabgabe
|
97'000
|
|
|
820.439.02
|
Jagdkarten
|
17'000
|
|
|
820.439.03
|
Rückbehalt Jagdpachtschilling
|
180'000
|
|
|
Total Jagd
|
165'000
|
294'000
|
|
|
825
|
Fischerei
| ||
|
825.319.00
|
Fischereiwesen
|
60'000
| |
|
825.439.01
|
Fischereipachtzinsen
|
13'000
|
|
|
825.439.02
|
Fischereiprüfungen
|
3'000
|
|
|
Total Fischerei
|
60'000
|
16'000
|
|
|
830
|
Standortförderung
| ||
|
830.364.00
|
Staatsbeitrag Liechtenstein Marketing
|
2'350'000
| |
|
Total Standortförderung
|
2'350'000
|
0
|
|
|
840
|
Amt für Volkswirtschaft
| ||
|
840.301.00
|
Gehälter
|
4'612'000
| |
|
840.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'061'000
| |
|
840.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
106'000
| |
|
840.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
153'000
| |
|
840.318.01
|
Experten Akkreditierung und Immaterialgüterrecht
|
6'000
| |
|
840.318.02
|
Gebühren für intern. Markeneintragungen
|
100'000
| |
|
840.365.00
|
Beiträge für Wirtschaftsförderung
|
1'295'000
| |
|
840.366.00
|
Arbeitsmarktliche Massnahmen
|
1'400'000
| |
|
840.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
223'000
| |
|
840.431.01
|
Verwaltungsgebühren
|
393'000
|
|
|
840.431.02
|
Gebühren Geistiges Eigentum
|
1'000'000
|
|
|
840.431.03
|
Urheberrechte Verwertungsgesellschaften
|
6'000
|
|
|
840.436.00
|
Verwaltungskostenbeitrag ALV
|
2'500'000
|
|
|
Total Amt für Volkswirtschaft
|
8'956'000
|
3'899'000
|
|
|
842
|
Gewerbe
| ||
|
842.365.00
|
Leistungsvereinbarungen mit Wirtschaftsverbänden
|
350'000
| |
|
Total Gewerbe
|
350'000
|
0
|
|
|
860
|
Energie
| ||
|
860.318.00
|
Energiefachstelle
|
100'000
| |
|
860.366.00
|
Förderbeiträge gem. Energieeffizienzgesetz (EEG)
|
5'000'000
| |
|
Total Energie
|
5'100'000
|
0
|
|
|
Total 8
|
Volkswirtschaft
| ||
|
Total Aufwände
|
31'830'000
| ||
|
Total Erträge
|
4'371'000
|
||
|
Saldo
|
27'459'000
|
||
|
9
|
Finanzen, Steuern
| ||
|
900
|
Landessteuern
| ||
|
900.400.01
|
Vermögens- und Erwerbssteuer (Landesanteil)
|
73'700'000
|
|
|
900.400.02
|
Aufwandbesteuerung
|
8'900'000
|
|
|
900.400.03
|
Quellensteuer
|
26'200'000
|
|
|
900.401.01
|
Ertragssteuer
|
221'000'000
|
|
|
900.403.00
|
Grundstückgewinnsteuer
|
16'000'000
|
|
|
900.404.00
|
Couponsteuer
|
45'000'000
|
|
|
900.406.00
|
Motorfahrzeugsteuer
|
14'300'000
|
|
|
900.407.00
|
Mehrwertsteuer
|
196'000'000
|
|
|
900.409.00
|
Einbürgerungssteuer
|
3'000
|
|
|
Total Landessteuern
|
0
|
601'103'000
|
|
|
905
|
Eidgenössische Abgaben
| ||
|
905.404.00
|
Stempelabgaben
|
41'000'000
|
|
|
Total Eidgenössische Abgaben
|
0
|
41'000'000
|
|
|
920
|
Zuweisungen an Gemeinden
| ||
|
920.352.02
|
Anteil an Ertragssteuer
|
49'500'000
| |
|
920.352.09
|
Finanzausgleich
|
67'500'000
| |
|
Total Zuweisungen an Gemeinden
|
117'000'000
|
0
|
|
|
940
|
Vermögens- und Schuldenverwaltung
| ||
|
940.318.00
|
Bankspesen
|
190'000
| |
|
940.321.00
|
Fremdkapitalzinsen
|
3'000
| |
|
940.329.00
|
Aufwand Fremdwährungsdifferenzen
|
150'000
| |
|
940.420.00
|
Kontokorrentzinsen
|
1'410'000
|
|
|
940.426.02
|
Dividende LLB AG
|
26'550'000
|
|
|
940.426.03
|
Gewinnanteil LGV
|
210'000
|
|
|
940.426.05
|
Abgeltung Staatsgarantie LLB
|
1'468'000
|
|
|
940.426.08
|
Sonstige Beteiligungserträge
|
100'000
|
|
|
940.429.01
|
Gewinnanteil Landeslotterie
|
1'910'000
|
|
|
940.429.05
|
Ertrag Fremdwährungsdifferenzen
|
150'000
|
|
|
Total Vermögens- und Schuldenverwaltung
|
343'000
|
31'798'000
|
|
|
941
|
Poolanlagen - extern verwaltetes Vermögen
| ||
|
941.422.00
|
Erträge aus Poolanlagen
|
18'000'000
|
|
|
941.422.01
|
Realisierte Kursgewinne
|
23'000'000
|
|
|
941.422.10
|
Verwaltungskosten Poolanlagen
|
- 3'550'000
|
|
|
Total Poolanlagen - extern verwaltetes Vermögen
|
0
|
37'450'000
|
|
|
942
|
Liegenschaftserträge
| ||
|
942.423.00
|
Miet- und Pachtzinsen
|
1'496'000
|
|
|
Total Liegenschaftserträge
|
0
|
1'496'000
|
|
|
950
|
Zölle
| ||
|
950.407.00
|
Zollerträge, Mineralölsteuer
|
34'680'000
|
|
|
Total Zölle
|
0
|
34'680'000
|
|
|
990
|
Wertveränderungen Finanzvermögen
| ||
|
990.330.01
|
Debitorenverluste
|
500'000
| |
|
Total Wertveränderungen Finanzvermögen
|
500'000
|
0
|
|
|
991
|
Abschreibungen Finanzvermögen
| ||
|
991.330.00
|
Hochbauten
|
352'000
| |
|
Total Abschreibungen Finanzvermögen
|
352'000
|
0
|
|
|
992
|
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
| ||
|
992.331.02
|
Tiefbauten
|
8'935'000
| |
|
992.331.03
|
Hochbauten
|
12'402'000
| |
|
992.331.05
|
Mobilien/Immaterielle Anlagegüter
|
9'884'000
| |
|
992.331.21
|
Investitionsbeiträge
|
9'509'000
| |
|
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen
|
40'730'000
|
0
|
|
|
997
|
Einlagen in Spezialfinanzierungen
| ||
|
997.380.03
|
Einlagen zur Bekämpfung von Tierseuchen
|
174'000
| |
|
997.380.07
|
Einlagen für Unfallverhütung im Strassenverkehr
|
127'000
| |
|
Total Einlagen in Spezialfinanzierungen
|
301'000
|
0
|
|
|
998
|
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
| ||
|
998.480.03
|
Entnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen
|
89'000
|
|
|
998.480.07
|
Entnahmen für Unfallverhütung im Strassenverkehr
|
150'000
|
|
|
Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
|
0
|
239'000
|
|
|
Total 9
|
Finanzen, Steuern
| ||
|
Total Aufwände
|
159'226'000
| ||
|
Total Erträge
|
747'766'000
|
||
|
Saldo
|
588'540'000
| ||
|
Zusammenfassung Erfolgsrechnung für 2015
|
|||
|
Konto
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
113'661'000
|
5'783'000
|
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
66'187'000
|
20'051'000
|
|
2
|
Bildungswesen
|
168'183'000
|
21'064'000
|
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
27'427'000
|
16'000
|
|
4
|
Gesundheit
|
31'676'000
|
278'000
|
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
190'375'000
|
9'411'000
|
|
6
|
Verkehr
|
26'245'000
|
12'240'000
|
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
10'385'000
|
5'944'000
|
|
8
|
Volkswirtschaft
|
31'830'000
|
4'371'000
|
|
9
|
Finanzen, Steuern
|
159'226'000
|
747'766'000
|
|
Zwischentotal
|
825'195'000
|
826'924'000
|
|
|
Ertragsüberschuss
|
1'729'000
| ||
|
Total
|
826'924'000
|
826'924'000
|
|
|
Investitionsrechnung
| |||
|
Konto
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
|
090
|
Nicht aufteilbare Aufgaben
| ||
|
090.506.01
|
Büromobiliar, -maschinen, Fahrzeuge
|
400'000
| |
|
090.506.02
|
Informationstechnologie (IT)
|
3'700'000
| |
|
Total Nicht aufteilbare Aufgaben
|
4'100'000
|
0
|
|
|
Total 0
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
|
Total Ausgaben
|
4'100'000
| ||
|
Total Einnahmen
|
0
|
||
|
Saldo
|
4'100'000
|
||
|
Konto
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
| ||
|
110
|
Landespolizei
| ||
|
110.506.01
|
Informatik Landespolizei
|
440'000
| |
|
110.506.02
|
Fahrzeuge und übrige Anschaffungen Landespolizei
|
425'000
| |
|
110.506.04
|
Digitales Funknetzwerk Polycom
|
235'000
| |
|
Total Landespolizei
|
1'100'000
|
0
|
|
|
120
|
Gerichtswesen
| ||
|
120.506.00
|
Informatik Gerichtswesen/Staatsanwaltschaft
|
155'000
| |
|
Total Gerichtswesen
|
155'000
|
0
|
|
|
160
|
Amt für Bevölkerungsschutz
| ||
|
160.506.03
|
Feuerwehr-Übungsanlage
|
17'000
| |
|
160.565.01
|
Subventionen Anschaffungen Rettungsorganisationen
|
100'000
| |
|
160.567.00
|
Investitionskostenbeitrag Alarmierungsanlagen
|
600'000
| |
|
Total Amt für Bevölkerungsschutz
|
717'000
|
0
|
|
|
Total 1
|
Öffentliche Sicherheit
| ||
|
Total Ausgaben
|
1'972'000
| ||
|
Total Einnahmen
|
0
|
||
|
Saldo
|
1'972'000
|
||
|
2
|
Bildungswesen
| ||
|
219
|
Allgemeine Ausgaben
| ||
|
219.506.01
|
Sekundarschulen
|
60'000
| |
|
219.506.08
|
EDV Weiterführende Schulen (IKT)
|
30'000
| |
|
Total Allgemeine Ausgaben
|
90'000
|
0
|
|
|
260
|
Hochschulwesen
| ||
|
260.567.00
|
Baukostenbeiträge an Schweizer Fachhochschulen
|
287'000
| |
|
Total Hochschulwesen
|
287'000
|
0
|
|
|
280
|
Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
| ||
|
280.520.00
|
Studiendarlehen
|
2'540'000
| |
|
280.620.00
|
Rückzahlung von Studiendarlehen
|
2'688'000
|
|
|
Total Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
2'540'000
|
2'688'000
|
|
|
290
|
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
| ||
|
290.567.02
|
Baukostenbeiträge Interk. Försterschule Maienfeld
|
34'000
| |
|
Total Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
|
34'000
|
0
|
|
|
Total 2
|
Bildungswesen
| ||
|
Total Ausgaben
|
2'951'000
| ||
|
Total Einnahmen
|
2'688'000
|
||
|
Saldo
|
263'000
|
||
|
3
|
Kultur, Freizeit
| ||
|
304
|
Amt für Kultur
| ||
|
304.565.00
|
Denkmalschutzsubventionen
|
900'000
| |
|
Total Amt für Kultur
|
900'000
|
0
|
|
|
321
|
Medien
| ||
|
321.563.00
|
Auf-/Ausbau Sendeanlagen Liecht. Rundfunkanstalt
|
108'000
| |
|
Total Medien
|
108'000
|
0
|
|
|
Total 3
|
Kultur, Freizeit
| ||
|
Total Ausgaben
|
1'008'000
| ||
|
Total Einnahmen
|
0
|
||
|
Saldo
|
1'008'000
|
||
|
4
|
Gesundheit
| ||
|
400
|
Spitäler
| ||
|
400.620.00
|
Rückzahlung Darlehen Liecht. Landesspital
|
36'000
|
|
|
Total Spitäler
|
0
|
36'000
|
|
|
Total 4
|
Gesundheit
| ||
|
Total Ausgaben
|
0
| ||
|
Total Einnahmen
|
36'000
|
||
|
Saldo
|
36'000
| ||
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
| ||
|
560
|
Wohnungswesen
| ||
|
560.520.01
|
Darlehen Wohnbau-Förderung
|
6'000'000
| |
|
560.620.00
|
Rückzahlung von Wohnbaudarlehen
|
14'000'000
|
|
|
Total Wohnungswesen
|
6'000'000
|
14'000'000
|
|
|
570
|
Altersheime
| ||
|
570.564.00
|
Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheime
|
415'000
| |
|
570.564.01
|
Hochbausubventionen Alters- und Pflegeheime
|
1'475'000
| |
|
Total Altersheime
|
1'890'000
|
0
|
|
|
Total 5
|
Soziale Wohlfahrt
| ||
|
Total Ausgaben
|
7'890'000
| ||
|
Total Einnahmen
|
14'000'000
|
||
|
Saldo
|
6'110'000
| ||
|
6
|
Verkehr
| ||
|
600
|
Landstrassen, Brücken
| ||
|
600.500.00
|
Bodenerwerb für Tiefbauten
|
350'000
| |
|
600.501.01
|
Strassenverbesserung und -neubauten
|
7'600'000
| |
|
Total Landstrassen, Brücken
|
7'950'000
|
0
|
|
|
Total 6
|
Verkehr
| ||
|
Total Ausgaben
|
7'950'000
| ||
|
Total Einnahmen
|
0
|
||
|
Saldo
|
7'950'000
|
||
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
| ||
|
710
|
Amt für Umwelt
| ||
|
710.564.01
|
Integralmelioration im Alpengebiet
|
980'000
| |
|
Total Amt für Umwelt
|
980'000
|
0
|
|
|
750
|
Schutz vor Naturgefahren
| ||
|
750.501.02
|
Gewässerbau
|
510'000
| |
|
750.501.03
|
Investitionen Rheinwuhr
|
390'000
| |
|
750.562.02
|
Rüfeschutzbauten
|
2'500'000
| |
|
750.562.03
|
Massnahmen Naturgefahren
|
300'000
| |
|
750.562.04
|
Rutschsanierungen
|
405'000
| |
|
Total Schutz vor Naturgefahren
|
4'105'000
|
0
|
|
|
770
|
Natur- und Landschaftsschutz
| ||
|
770.500.01
|
Bodenerwerb Naturschutzflächen
|
100'000
| |
|
Total Natur- und Landschaftsschutz
|
100'000
|
0
|
|
|
Total 7
|
Umwelt, Raumordnung
| ||
|
Total Ausgaben
|
5'185'000
| ||
|
Total Einnahmen
|
0
|
||
|
Saldo
|
5'185'000
|
||
|
8
|
Volkswirtschaft
| ||
|
802
|
Strukturfördermassnahmen
| ||
|
802.565.02
|
Förderung von landwirtschaftlichen Infrastrukturen
|
1'225'000
| |
|
Total Strukturfördermassnahmen
|
1'225'000
|
0
|
|
|
803
|
Wirtschaftlichkeitsförderungen
| ||
|
803.520.00
|
Darlehen an Ein- und Ausstieg Landwirtschaft
|
300'000
| |
|
803.620.00
|
Darlehensrückzahlungen an Ein- und Ausstieg
|
200'000
|
|
|
Total Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
300'000
|
200'000
|
|
|
825
|
Fischerei
| ||
|
825.565.00
|
Subventionsbeitrag Fischbrutanlage
|
180'000
| |
|
Total Fischerei
|
180'000
| ||
|
Total 8
|
Volkswirtschaft
| ||
|
Total Ausgaben
|
1'705'000
| ||
|
Total Einnahmen
|
200'000
|
||
|
Saldo
|
1'505'000
|
||
|
9
|
Finanzen, Steuern
| ||
|
930
|
Hochbauten
| ||
|
503
|
Hochbaukredit
|
1'500'000
| |
|
Total Hochbauten
|
1'500'000
|
0
|
|
|
Total 9
|
Finanzen, Steuern
| ||
|
Total Ausgaben
|
1'500'000
| ||
|
Total Einnahmen
|
0
|
||
|
Saldo
|
1'500'000
|
||
|
Zusammenfassung Investitionsrechnung für 2015
|
|||
|
Konto
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
4'100'000
| |
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
1'972'000
| |
|
2
|
Bildungswesen
|
2'951'000
|
2'688'000
|
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
1'008'000
| |
|
4
|
Gesundheit
|
36'000
|
|
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
7'890'000
|
14'000'000
|
|
6
|
Verkehr
|
7'950'000
| |
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
5'185'000
| |
|
8
|
Volkswirtschaft
|
1'705'000
|
200'000
|
|
9
|
Finanzen, Steuern
|
1'500'000
| |
|
Zwischentotal
|
34'261'000
|
16'924'000
|
|
|
Nettoinvestitionen
|
17'337'000
|
||
|
Total
|
34'261'000
|
34'261'000
|
|
|
Nettoinvestitionen
|
17'337'000
| ||
|
Mittel der Selbstfinanzierung:
| |||
|
Aufwand-/Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung
|
1'729'000
|
||
|
Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen
|
40'730'000
|
||
|
Zwischentotal
|
17'337'000
|
42'459'000
|
|
|
Saldo Finanzierungsüberschuss
|
25'122'000
| ||
|
Total
|
42'459'000
|
42'459'000
|
|